為推動(dòng)公司內部審計體系建設,充分發(fā)揮內部審計作用,中國信登近日印發(fā)了《中國信托登記有限責任公司內部審計工作規則(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《工作規則》)?!豆ぷ饕巹t》共8章38條,以《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》、銀保監會(huì )《商業(yè)銀行內部審計指引》等為依據,結合公司實(shí)際,從審計范圍方式、工作要求、責任追究等多方面規范內部審計工作,同時(shí)也對內部審計人員保持獨立性、提升專(zhuān)業(yè)勝任能力等方面提出了具體的要求,為內審人員開(kāi)展審計工作提供了制度依據和工作約束。
一是明確職責權限。列明了內部審計部門(mén)對公司財務(wù)收支、經(jīng)濟活動(dòng)、內部控制等進(jìn)行審計的11項基本職責,同時(shí)賦予了其獲取相關(guān)資料、提出追究責任建議、通報內部審計結果等11項工作手段,保障內部審計部門(mén)順利開(kāi)展工作。二是規范審計程序。細化了開(kāi)展常規審計、計劃外審計、審計外包等的程序規則,使內部審計工作有章可依,進(jìn)一步提高工作效率。三是加強結果運用。將審計結果與問(wèn)題整改、紀律檢查、追責問(wèn)責等相結合,實(shí)現“審計促管理、審計促效益、審計促發(fā)展”的良性發(fā)展。
公司相關(guān)負責人表示,將以高度的政治責任感,全面履行審計監督職責,切實(shí)發(fā)揮審計“利器”作用,切實(shí)維護財經(jīng)秩序、促進(jìn)內控管理、不斷推動(dòng)管黨治黨和監管支持工作走向“嚴實(shí)硬”、持續打造“清廉信登”。