日前,中國信登2019年度財務(wù)報表及報表附注已經(jīng)第一屆董事會(huì )2020年第一次會(huì )議表決批準,外部審計機構連續第三年出具標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告,至此2019年度年報審計工作由此圓滿(mǎn)完成。
外部審計機構基于重要性原則,未發(fā)現不符合會(huì )計準則規定和審計要求的情況,認為中國信登財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制。同時(shí),外部審計機構對內控管理給予了高度評價(jià),認為內控管理制度健全、內控管理水平較高,對財稅政策理解準確、全面,在政策應用上較為嚴謹,能有效防范財務(wù)和稅務(wù)管理風(fēng)險。
下一步,中國信登將繼續借助審計監督作用,不斷完善內部控制制度和管理流程,提升風(fēng)險應對能力,發(fā)揮外部審計對經(jīng)營(yíng)管理的促進(jìn)作用;加強審計質(zhì)量管理,增進(jìn)與外部審計機構的信息溝通交流,借助專(zhuān)業(yè)力量保障財務(wù)信息質(zhì)量,持續提升財務(wù)管理水平。